重庆科技大学2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆科技大学是一所全日制公办普通本科院校,学校前身是创办于1951年的原中央部委属学校重庆工业高等专科学校和重庆石油高等专科学校,2004年5月,教育部批准两校合并设立重庆科技学院。2023年11月,教育部同意重庆科技学院更名为重庆科技大学。
学校是全国卓越工程师教育培养计划试点单位、全国应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、全国应用型高校研究生教育发展联盟副理事长单位、重庆市属高校转型发展联盟理事长单位,是重庆市重点支持的高水平新工科高校,被评为全国深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校。学校2011年成为“服务国家特殊需求人才培养项目”工程硕士专业学位研究生教育试点单位,2017年成为硕士学位授予单位,2021年成为博士学位授予立项建设单位。
学校位于西部(重庆)科学城中心区域,校园环境优美,学习、生活和文化体育运动设施齐全。校园占地总面积169.47万平米,校舍总面积73.25万平米。教学科研仪器设备总值近6.8亿元。图书馆建筑面积4万余平方米,有纸质图书210万余册,电子图书204万余册,拥有大批数字化信息资源。学校是重庆市园林式单位、第一批重庆市文明校园。
现有教职工1,700余人,其中高级职称近680人,博士730余人。柔性引进院士3人,有国家级、省部级人才90余人,有重庆高校黄大年式教师团队等为代表的省部级以上教学、科研团队47个。
(二)单位构成
学校设有石油与天然气工程学院、冶金与动力工程学院、材料与新能源学院、机械与智能制造学院、电子与电气工程学院、化学化工学院、土木与水利工程学院、安全科学与工程学院、计算机科学与工程学院(人工智能学院)、马克思主义学院、管理学院、经济与金融学院、数理科学学院、外国语学院、设计与人文学院、体育部、继续教育学院(职业技术师范学院、高等教育自学考试办公室)、重庆非常规油气开发研究院、重庆垃圾焚烧发电技术研究院(重庆资源循环利用与碳中和技术研究院)、创新创业学院、工程训练中心、重庆智能数学与自主智能研究院等22个学院(部、研究院、中心),以及党政办公室(党委巡察办公室)、党委组织部(党校)、党委宣传部(党委网络工作部)、党委统战部、纪检监察室、党委教师工作部(人事处)、党委学生工作部(党委武装部、学生处)、 研究生院(学科建设办公室)、国际合作交流处(港澳台事务办公室、国际教育学院)、教务处(教师教学能力发展中心、高教研究院)等23个管理服务部门,保障学校各项工作顺利进行。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数118,217.95万元,其中:一般公共预算拨款59,965.4万元,政府性基金预算拨款1,200万元,国有资本经营预算拨款46.9万元,财政专户管理资金20,552.58万元,事业收入资金31,005万元,其他收入资金5,448.07万元;收入比2024年增加16,857.47万元,主要是一般公共预算拨款增加15,538.34万元,政府性基金预算拨款增加1,200万元,国有资本经营收入增加46.9万元,财政专户管理资金增加429.99万元,事业收入增加4,805万元,其他收入减少5,162.76万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数118,217.95万元,其中:教育支出105,429.05万元,社会保障和就业支出8,690.28万元,卫生健康支出1,974.67万元,住房保障支出2,077.06万元,国有资本经营支出46.9万元;支出比2024年增加16,857.47万元,主要是基本支出增加3,676.9万元,项目支出增加13,180.57万元。
按照我市预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。
三、财政拨款情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入59,965.4万元,一般公共预算财政拨款支出59,965.4万元,比2024年增加15,538.34万元。其中:基本支出31,268.96万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加1,212.71万元,主要原因是职工养老保险缴费基数调整;项目支出28,696.44万元,主要用于学科建设、高层次人才引进等重点工作,比2024年增加14,325.63万元,主要原因是学科建设、科研平台建设、高层次人才引进等投入增加。
2025年政府性基金预算财政拨款收入1,200万元,政府性基金预算支出1,200万元,主要用于实验室建设专项工作,比2024年增加1,200万元,主要原因是较上年增加了超长期特别国债安排的实验室建设项目资金。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算130万元,比2024年减少15万元。其中:因公出国(境)费用10万元,比2024年减少15万元,主要原因是厉行节约,严控出国经费;公务接待费45万元,与上年持平;公务用车运行维护费75万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,903万元:政府采购货物预算1,403万元、政府采购服务预算500万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款28,696.44万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆13辆,应急保障用车10辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(八)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人:吴博 联系方式:023-65023006
表一
单位收支总体情况表
单位名称:重庆科技大学
单位:万元
2025年收入
2025年支出
项目
预算数
合计
118,217.95
一般公共预算资金
59,965.40
教育支出
105,429.05
政府性基金预算资金
1,200.00
社会保障和就业支出
8,690.28
国有资本经营预算资金
46.90
卫生健康支出
1,974.67
财政专户管理资金
20,552.58
住房保障支出
2,077.06
事业收入资金
31,005.00
国有资本经营预算支出
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
5,448.07
注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总计可能略有差异,下同。
表二
单位收入总体情况表
科目
总计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
财政专户管理资金收入
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
事业单位经营收入
其他收入
科目编码
科目名称
205
54,400.15
14,770.33
4,053.57
20502
普通教育
104,229.05
2050205
高等教育
20598
超长期特别国债安排的支出
2059802
208
3,738.14
4,602.13
350.00
20805
行政事业单位养老支出
2080502
事业单位离退休
42.05
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,074.94
2,429.52
1,645.42
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2,037.47
1,214.76
822.71
2080599
其他行政事业单位养老支出
2,535.82
51.82
2,134.00
210
794.56
1,180.11
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
1,479.69
685.13
2101199
其他行政事业单位医疗支出
494.98
221
1,032.56
1,044.50
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
223
22399
其他国有资本经营预算支出
2239999
表三
单位支出总体情况表
基本支出
项目支出
52,648.57
65,569.38
39,906.57
65,522.48
64,322.48
表四
财政拨款收支总体情况表
一般公共
预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、本年收入
60,012.30
一、本年支出
61,212.30
55,600.15
二、上年结转
二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计
支出合计
表五
一般公共预算支出情况表
功能分类科目
2025年预算数
31,268.96
28,696.44
25,703.71
表六
一般公共预算基本支出情况表
经济分类科目
2025年基本支出
人员经费
公用经费
29,848.17
1,420.79
301
工资福利支出
29,790.90
30101
基本工资
8,363.76
30102
津贴补贴
240.87
3010202
其他津补贴
30107
绩效工资
15,560.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30112
其他社会保障缴费
154.88
30113
302
商品和服务支出
1,410.79
30201
办公费
22.00
30202
印刷费
10.00
30206
电费
200.00
30209
物业管理费
100.00
30211
差旅费
50.00
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30.00
30215
会议费
30216
培训费
129.07
30217
公务接待费
45.00
30218
专用材料费
20.00
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
303.69
30229
福利费
258.14
30231
公务用车运行维护费
75.00
30299
其他商品和服务支出
47.89
303
对个人和家庭的补助
57.28
30301
离休费
3030101
13.72
3030102
离休生活性补贴
11.59
3030103
离休其他补贴
16.74
3030104
离休健康休养费
15.23
310
资本性支出
31002
办公设备购置
表七
政府性基金预算支出情况表
本年政府性基金预算财政拨款支出
表八
财政拨款“三公”经费支出情况表
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
130.00
表九
政府采购预算明细表
项目编号
事业
收入
其他
1,903.00
1,690.00
213.00
A
货物
1,403.00
1,190.00
C
服务
500.00
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